披露国家审计署审计情况公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 
    2011年6月至9月,国家审计署对招商银行股份有限公司(“本行”)2010年度财务收支情况进行了审计。

    审计结果指出,2001年至2010年,本行在董事会的领导下,积极贯彻落实国家宏观调控政策和金融监管政策,不断完善公司法人治理结构和激励约束机制,持续加强各类风险管控体系和内控合规建设,进一步增强了可持续发展能力,主要经营计划指标圆满完成,经营效益持续增长,较好地实现了商业银行经营目标。

    审计同时指出,本行在经营管理中还存在一些违规问题和需要进一步改进的方面。主要包括:个别分支机构存在违规办理存贷款的问题,以及集中采购制度执行不够到位的情况。
本行董事会和高级管理层高度重视此次审计,认真做好审计指出问题的整改工作,并对相关责任人进行了严肃问责。截至目前,审计指出的问题绝大多数已经整改,涉及的贷款大部分已经收回,其余贷款也已采取了相应的风险防范和化解措施,并将进一步清收。本行将以审计指出问题的整改为契机,举一反三,进一步完善各项制度和流程,强化内部控制和风险管理,提升核心竞争力,以实现本行各项业务的持续健康发展。

    此次审计发现的问题,对本行整体经营业绩以及财务报表没有影响。

                           招商银行股份有限公司董事会
                                 2012年5月31日